Programa Anual de Auditoría Basada en Riesgos (PAABR)
La Oficina de Control Interno de RTVC desarrolla el Programa Anual de Auditoría Basada en Riesgos (PAABR), el cual establece las actividades de auditoría, seguimiento e informes de ley que se ejecutarán durante la vigencia.
El Programa Anual de Auditoría Basado en Riesgos corresponde a la guía y el soporte para la gestión de la Oficina de Control Interno en la vigencia correspondiente. Este documento establece los lineamientos, objetivos y actividades clave que orientarán el desarrollo de las auditorías, informes (de ley y seguimiento), capacitaciones, comités y demás acompañamientos en los que la Oficina de Control Interno puede brindar su concepto. De esta manera, se busca garantizar el cumplimiento de las normativas, la mejora continua en los procesos y la mitigación de riesgos, alineando las auditorías a los objetivos estratégicos y a las necesidades específicas de RTVC.
El Programa Anual de Auditoría Basada en Riesgos establece las auditorías y actividades de aseguramiento y consulta que la Oficina de Control Interno ejecutará durante la vigencia.
Programa Anual de Auditoría Basados en Riesgos 2026
Programa Anual de Auditoría basada en Riesgos, actualizado mayo de 2025
Programa Anual de Auditoría basada en riesgos, vigencia 2025
Auditorías
El proceso de Auditorías Internas, adelantado por la Oficina de Control Interno de RTVC, está enfocado hacia una evaluación independiente, objetiva y de asesoría hacia todos los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación. A continuación, se detallan los informes por vigencia para esta sección.
- Informe Auditoría al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)
- Informe Auditoría de desempeño al proceso de aprovisionamiento - TV y Radio
- Informe Auditoría a la Gestión de Riesgos RTVC - 2025
- Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo y Plan Estratégico de Seguridad Vial
- Gestión de infraestructura tecnológica
- Informe auditoría interna Acuerdo 001 de 2024, AGN
- Informe de seguimiento a las Acreencias de RTVC S.A.S. Sistema de Medios Públicos - Corte noviembre 30 del 2025
- Informe Auditoría Atención al Ciudadano y Gestión del Cliente
- Informe Auditoría Gestión de la Infraestructura Tecnológica
- Informe auditoría de seguimiento tecnologías de Información
- Auditoría al Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)
- Auditoría a la gestión documental
- Informe de auditoría al proceso de gestión de la infraestructura física
- Informe seguimiento gestión financiera – Corte 30-04-2021
Informes de Ley
Los Informes de ley de la Oficina de Control Interno son requeridos por normatividad vigente y dirigidos a entidades de supervisión como la Presidencia de la República, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y demás organismos de control. Estos informes son fundamentales para garantizar la transparencia, rendición de cuentas y mejora continua al interior de RTVC.
Seguimiento: SIGEP, Personas PEP, Cuota discapacidad, empleo joven, meritocracia
Informes de Seguimiento
Los informes de seguimiento cumplen un papel esencial en el rol de acompañamiento y evaluación que corresponde a la Oficina de Control Interno, a partir de la elaboración y comunicación de estos facilitamos la evaluación del desempeño institucional, recomendaciones y oportunidades de mejora que buscan contribuir al mejoramiento continuo, fortaleciendo así una cultura de autocontrol.